遵義市新蒲發(fā)展集團有限責任公司黨委關(guān)于巡察整改進展情況的通報
根據(jù)區(qū)黨工委巡察工作統(tǒng)一部署,2022年5月16日至7月15日,區(qū)黨工委第二屆第一輪巡察第一巡察組對遵義市新蒲發(fā)展集團有限責任公司黨委開展了巡察。2022年9月7日,區(qū)黨工委第一巡察組向遵義市新蒲發(fā)展集團有限責任公司黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
問題一:學(xué)習(xí)貫徹落實黨的理論路線方針政策有差距
整改措施及成效:一是2022年第28次黨委會集中學(xué)習(xí)了黨的十九大和十九屆歷次全會精神、《中國共產(chǎn)黨黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》等內(nèi)容;二是集團領(lǐng)導(dǎo)班子2022年圍繞發(fā)展債務(wù)重、轉(zhuǎn)型難等實際問題開展調(diào)研共計92余次,提出解決措施,有效防范債務(wù)“爆雷”,持續(xù)推進公司發(fā)展。
問題二:落實意識形態(tài)工作責任制不到位
整改措施及成效:一是2022年第26次黨委會集中學(xué)習(xí)了《習(xí)近平關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述》《黨委(黨組)意識形態(tài)工作責任制實施辦法》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》以及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理“九不準”及“七條底線”相關(guān)內(nèi)容;二是制定了《新蒲發(fā)展集團2022年意識形態(tài)工作責任制實施方案》,進一步壓實主體責任,明確責任分工;三是2022年下半年集團黨委多次召開會議研究部署意識形態(tài)各項工作,組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升相關(guān)人員工作能力水平;四是健全完善了工作機制,有效推動意識形態(tài)工作落實到位。
問題三:“三重一大”制度落實不力、執(zhí)行民主集中制流于形式
整改措施及成效:一是嚴格執(zhí)行“三重一大”制度,做到重大事項集中研究、集體決策,充分發(fā)揮民主集中制;二是對集團公司現(xiàn)行“三重一大”制度進一步修訂完善,使其更加全面規(guī)范。
問題四:財務(wù)制度執(zhí)行有偏差、內(nèi)部控制形式化
整改措施及成效:一是2022年組織全體財務(wù)人員開展多起業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,重點學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)制度,開展財務(wù)報銷業(yè)務(wù)、往來核算業(yè)務(wù)等培訓(xùn)4期;二是進一步修訂完善了集團公司財務(wù)管理制度,加強2022年度預(yù)算管理,建立更為完善的預(yù)算執(zhí)行、控制分析和考評管理體系。
問題五:資產(chǎn)管理及會計核算不規(guī)范
整改措施及成效:一是修訂完善了《辦公物資管理實施細則》,建立了資產(chǎn)管理臺賬,強化資產(chǎn)賬目管理;二是財務(wù)部門通過定期學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平能力,進一步規(guī)范會計核算業(yè)務(wù)。
問題六:財務(wù)報銷審核把關(guān)不嚴
整改措施及成效:一是通過修訂完善財務(wù)管理制度,進一步規(guī)范了財務(wù)報銷相關(guān)程序;二是開展對相關(guān)報銷費用的清理工作,對違規(guī)報銷相關(guān)費用進行了追繳;三是涉及違規(guī)報銷和財務(wù)審核把關(guān)不嚴問題的5人進行了提醒談話處理。
問題七:黨建基礎(chǔ)工作不扎實
整改措施及成效:一是組織開展了為期4天的黨內(nèi)規(guī)章制度和黨建業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),不斷提升基層黨支部黨建工作能力,規(guī)范黨務(wù)工作;二是強化對各黨支部黨建工作的督導(dǎo)檢查,開展3次專項監(jiān)督檢查并通報工作開展情況;三是設(shè)立了集團黨費收繳專戶,進一步規(guī)范黨員黨費收繳工作。
問題八:選人用人工作不規(guī)范
整改措施及成效:一是對集團公司《干部選拔任用管理辦法》進行修訂完善;二是組織開展了干部人事檔案管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),明確了專職檔案負責人,并于2022年下半年專項開展了干部人事檔案梳理和檔案核驗工作,梳理核驗檔案120余冊。
問題九:履行全面從嚴治黨主體責任有差距
整改措施及成效:一是2022年圍繞基層貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署、群眾身邊腐敗問題和不正之風方面,基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺等方面強化開展內(nèi)部監(jiān)督檢查4次,重點檢查企業(yè)投資經(jīng)營、資金使用管理、干部選拔任用、工程物資采購等領(lǐng)域;二是對上屆巡察反饋問題整改有差距的問題再次開展了“回頭看”,分析總結(jié)了問題根源,并結(jié)合本屆整改工作進一步落實問題整改;三是集團黨委2022年聽取和研究集團公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作4次,開展警示教育4次,開展廉政談話22次200余人次。
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